問(wèn)題已解決
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得的進(jìn)項(xiàng)還可以在抵扣嗎?



你好不可以抵扣增值稅的。
2022 01/10 10:03

84784956 

2022 01/10 10:05
如果開(kāi)具了正常稅率的發(fā)票是不是就可以抵扣了?

郭老師 

2022 01/10 10:05
你好,對(duì)的是的,一般計(jì)稅的可以。

84784956 

2022 01/10 10:06
好的,謝謝老師,為啥其他老師說(shuō)可以抵扣呢?

郭老師 

2022 01/10 10:10
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)法抵扣增值稅的。

郭老師 

2022 01/10 10:10
凡是建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?

84784956 

2022 01/10 10:13
是勞務(wù)公司派遣服務(wù)

郭老師 

2022 01/10 10:14
你好,你們選擇的是差額交稅,收入減去成本,按這個(gè)來(lái)交的。

84784956 

2022 01/10 10:23
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下:
例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?

郭老師 

2022 01/10 10:30
按照1428.57來(lái)繳納的。
第七,它的抵扣不了。

84784956 

2022 01/10 10:43
如果公司在同一個(gè)月開(kāi)具了一般稅率的發(fā)票,取得的進(jìn)項(xiàng)就是可以抵扣的對(duì)嗎?

郭老師 

2022 01/10 10:45
你好,這個(gè)不一定的,如果你們單位只有勞務(wù)派遣的,你開(kāi)不了其他的發(fā)票,你只能選擇差額計(jì)稅,5%。

郭老師 

2022 01/10 10:45
如果你們既有一般計(jì)稅,還有簡(jiǎn)易計(jì)稅的,你得需要看一下具體的業(yè)務(wù),是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才可以啊。

84784956 

2022 01/10 10:46
那如果就以上業(yè)務(wù),我開(kāi)具了一般計(jì)稅發(fā)票,我取得的辦公費(fèi)和加油費(fèi)可以抵扣嗎?

郭老師 

2022 01/10 10:48
不是全部抵扣的,如果分不出來(lái)的話,你需要自己計(jì)算抵扣。

84784956 

2022 01/10 10:49
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 01/10 10:53
不用客氣,工作愉快。
