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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司銀行對(duì)公賬戶付工資和材料款給不同的個(gè)人沒有發(fā)票分錄是:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款還是借:工資/材料費(fèi) 貸:銀行存款



你好!
應(yīng)該做分錄:
借:工資/材料費(fèi) 貸:銀行存款
2022 01/09 08:31

84784971 

2022 01/09 09:07
沒有票這樣做,匯算清繳調(diào)增了

84784971 

2022 01/09 09:11
老師、要是付材料款給公司沒有票是不是掛往來

蔣飛老師 

2022 01/09 09:58
直接做上面的分錄,匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增。
