問題已解決
支付服務費借預付賬款,貸銀行存款 現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票應該怎么做分錄



你好,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票
借:管理費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2022 01/06 12:02

84784977 

2022 01/06 12:11
老師,12月份做完業(yè)務流水賬后需要做一些什么才能完整的結(jié)束一年賬務

鄒老師 

2022 01/06 12:12
你好,需要過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬,才可以結(jié)束一年的賬務

84784977 

2022 01/06 12:29
好的謝謝老師

鄒老師 

2022 01/06 13:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
