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支付服務費借預付賬款,貸銀行存款 現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票應該怎么做分錄

84784977| 提問時間:2022 01/06 12:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2022 01/06 12:02
84784977
2022 01/06 12:11
老師,12月份做完業(yè)務流水賬后需要做一些什么才能完整的結(jié)束一年賬務
鄒老師
2022 01/06 12:12
你好,需要過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬,才可以結(jié)束一年的賬務
84784977
2022 01/06 12:29
好的謝謝老師
鄒老師
2022 01/06 13:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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