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問題已解決
你好,公司屬于開辦期,有留底稅額,需要做會(huì)計(jì)憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎



你好,有留底稅額,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2022 01/03 16:22

84785017 

2022 01/03 16:23
怎么做?11月份也沒做

84785017 

2022 01/03 16:24
可以一起做嗎?

84785017 

2022 01/03 16:24
進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 

2022 01/03 16:25
你好,個(gè)人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

84785017 

2022 01/03 16:26
還沒有銷售收入

鄒老師 

2022 01/03 16:28
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

84785017 

2022 01/03 16:30
只有進(jìn)項(xiàng)留底,沒有銷售收入,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?

鄒老師 

2022 01/03 16:32
你好,個(gè)人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。
有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

鄒老師 

2022 01/03 16:33
你好,個(gè)人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。
有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
