問題已解決
年底未勾選抵扣進項票可以先入賬,第二年再認(rèn)證抵扣嗎?



你好,是可以這樣操作的?
2022 01/03 12:01

84785001 

2022 01/03 12:03
需要如何做會計分錄呢?

鄒老師 

2022 01/03 12:04
你好,年底的時候
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
之后認(rèn)證的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)

84785001 

2022 01/03 12:07
也就是年底把收到的進項都先入賬,做在待認(rèn)證稅金,第二年認(rèn)證當(dāng)月做進項抵扣對吧

鄒老師 

2022 01/03 12:09
你好,根據(jù)你的描述,就是這樣處理

84785001 

2022 01/03 12:15
那是不是每年12月底就要盤點一下未認(rèn)證進項票,否則當(dāng)年很多成本票沒有辦法入賬,又不需要這么多進項,這樣處理是不是更符合會計準(zhǔn)則

鄒老師 

2022 01/03 12:57
你好,沒有每年12月底就要盤點一下未認(rèn)證進項票的做法

84785001 

2022 01/03 13:11
如果當(dāng)年成本票不夠這種情況是不是可以這樣操作,先入賬做成本,第二年再認(rèn)證抵扣,會不會有稅務(wù)風(fēng)險存在

84785001 

2022 01/03 13:15
進項票一直有多,這種情況是不是容易引起稅務(wù)機關(guān)稽查

鄒老師 

2022 01/03 13:55
你好,這樣操作沒有什么問題,不會因為這樣操作就容易引起稅務(wù)機關(guān)稽查的
