問題已解決
這個月要報企業(yè)所得稅了,這個月成本有點多利潤表負(fù)幾十萬這樣可以做嗎?



看下成本大于收入了嗎
2022 01/01 12:46

84785042 

2022 01/01 12:55
成本沒大于收入

郭老師 

2022 01/01 12:56
那就沒關(guān)系的
不需要繳所得稅

84785042 

2022 01/01 13:00
收入比成本大,費用多,利潤負(fù)了40萬,這樣也是可以的嗎?? ?

郭老師 

2022 01/01 13:01
可以的
實際的業(yè)務(wù)不是虛增的b

84785042 

2022 01/01 13:03
都是真實的,主要有個固定資產(chǎn)一次性記入成本了,那個固定資產(chǎn)不是專票沒有抵扣稅

郭老師 

2022 01/01 13:03
固定資產(chǎn)你安月折舊吧

郭老師 

2022 01/01 13:03
資產(chǎn)賬上都是按月折舊的,你想一次抵扣企業(yè)所得稅,固定資產(chǎn)加速折舊表,但是你是虧損的,也沒有必要做一次折舊。

84785042 

2022 01/01 13:09
客戶要求必須記入成本的,說下個月開票多。。。

郭老師 

2022 01/01 13:13
賬上都是按月折舊的,你想一次抵扣企業(yè)所得稅,固定資產(chǎn)加速折舊表,

84785042 

2022 01/01 13:23
這個固定資產(chǎn)加速折舊了,入賬怎么做呢

郭老師 

2022 01/01 13:24
借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,然后按月折舊。然后季度申報企業(yè)所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
