問題已解決
老師,年末進(jìn)項沒有抵扣完,有一部分有點問題,計入待抵扣進(jìn)項稅,還有交一部分稅。年底了都怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



你好,實際業(yè)務(wù)的話,可以有余額的,待抵扣的沒有認(rèn)證抵扣的話還是在這個科目下核算。
2021 12/29 14:38

84784991 

2021 12/29 14:44
請問會計分錄怎么做?

QQ老師 

2021 12/29 14:47
你好,不用做賬務(wù)處理呀,保持余額就可以。月末的話,把銷項稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以。

84784991 

2021 12/29 14:52
好的,謝謝老師

QQ老師 

2021 12/29 14:55
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
