問題已解決
老師 公戶收到的款對(duì)方客戶是個(gè)人沒要票,我申報(bào)的時(shí)候報(bào)了無票收入。 在后來的月份他又要發(fā)票了,那我開給他又要申報(bào)一次收入。這不是重復(fù)了嗎 該怎么處理



你好,紅沖你的無票收入就可以的。
2021 12/28 15:00

84784984 

2021 12/28 15:08
就是增值稅申報(bào)表無票收入一欄填寫負(fù)數(shù)金額是吧

郭老師 

2021 12/28 15:10
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
