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    1. 問題已解決

      我們公司有這種情況看如何做會(huì)計(jì)分錄,首先貨倉庫做分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,月底結(jié)賬但是沒收到發(fā)票我該如何做?

      84785004| 提問時(shí)間:2017 02/22 09:18
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      84785004
      金牌答疑老師
      職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
      月底結(jié)賬呢?供應(yīng)商要先付款后給發(fā)票
      2017 02/22 09:22
      84785004
      2017 02/22 09:33
      那還要把月初收貨的那筆應(yīng)付賬款-暫估要沖掉,老師可以寫完整個(gè)流程的分錄嗎?
      84785004
      2017 02/22 09:38
      那又掛了預(yù)付又掛了應(yīng)付啊?
      鄒老師
      2017 02/22 09:19
      沒有收到發(fā)票需要暫估入庫處理的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
      鄒老師
      2017 02/22 09:22
      你可以做一筆預(yù)付賬款處理 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
      鄒老師
      2017 02/22 09:35
      借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
      鄒老師
      2017 02/22 09:38
      是的,有預(yù)付,沒有取得發(fā)票是這樣處理的
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