問題已解決
稅盤費(fèi)用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費(fèi)用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款



哦,你需要再補(bǔ)上一個的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2021 12/17 16:08

84785028 

2021 12/17 16:12
是借未交增值稅900
貸減免稅款900嗎?
這樣未交增值稅余額變成1800了

郭老師 

2021 12/17 16:16
你好,那你第三個分錄金額是多少?

84785028 

2021 12/17 16:19
應(yīng)交增值稅是平的

郭老師 

2021 12/17 16:22
只睡是平的,但是你的減免稅款是不是有余額?

郭老師 

2021 12/17 16:22
應(yīng)交稅費(fèi)是平的,但是你的減免稅款有余額。

84785028 

2021 12/17 16:24
減免稅款是借方余額900
未交增值稅也是借方余額900

郭老師 

2021 12/17 16:28
那不對,還有一個貸方余額。

郭老師 

2021 12/17 16:29
轉(zhuǎn)未交增值稅的貸方余額,你看下是不是1800

84785028 

2021 12/17 16:31
余額是900,也不知哪里錯了

郭老師 

2021 12/17 16:33
你好,應(yīng)交稅費(fèi)的余額是900?

郭老師 

2021 12/17 16:33
截圖減免明細(xì)表的明細(xì)賬。

84785028 

2021 12/17 16:36
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是出錯了嗎?

郭老師 

2021 12/17 16:39
然后你再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個的明細(xì)賬。

郭老師 

2021 12/17 16:40
你這個是很早之前抵扣的嗎?是去年抵扣的嗎?
