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問(wèn)題已解決

應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)100萬(wàn),100萬(wàn)已經(jīng)收不回來(lái),由于以前年度對(duì)方未給我方開票,我方從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬造成的,該怎么處理好

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/17 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果對(duì)方已經(jīng)給你提供了服務(wù),或者是貨物借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
2021 12/17 10:49
84785003
2021 12/17 13:57
不用計(jì)營(yíng)業(yè)外支出嗎
郭老師
2021 12/17 14:03
你好,不用做營(yíng)業(yè)外支出的。
84785003
2021 12/17 14:04
由于這是很多年以前賬實(shí)不符導(dǎo)致的,這樣做稅法上合理嗎?
84785003
2021 12/17 14:04
這樣不會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)就可以是嗎?
郭老師
2021 12/17 14:08
并沒有影響你的企業(yè)所得稅,你們沒有抵扣所得稅。
84785003
2021 12/17 14:10
如果我們應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的,都可以這樣做賬是嗎
郭老師
2021 12/17 14:11
你好,可以的,這表示提前支付出去的。
84785003
2021 12/17 14:12
表示提前支付出去的,但是我這筆款應(yīng)該收回或者收到商品啊,都沒收到這樣做可以嗎
郭老師
2021 12/17 14:14
這是你們提前支付給對(duì)方的,對(duì)方?jīng)]有給你提供服務(wù)或者是貨物嗎?
84785003
2021 12/17 14:14
已經(jīng)提供貨物了,但是沒有開發(fā)票
84785003
2021 12/17 14:14
現(xiàn)在是賬實(shí)不符了
郭老師
2021 12/17 14:15
人家已經(jīng)給你提貨物,你借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配貸庫(kù)存商品,這個(gè)為什么不對(duì)?
郭老師
2021 12/17 14:15
銷售出去了,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以的。
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