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銷售開票,但是購進的材料不是由本公司支付的,是由另外一家公司支付的。購買的材料發(fā)票是支付單位的名稱,不是本公司,但是實際上是本公司使用這些材料,這種情況下,怎樣使賬務(wù)合理化了?是需要本公司與所支付的公司簽訂采購合同嗎?然后從所支付的公司開票給本公司嗎?

84784957| 提問時間:2021 12/16 22:05
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
同學(xué),你好 可以和付款方簽訂購銷合同,并由購買方開發(fā)票給你
2021 12/16 22:08
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