問(wèn)題已解決
老師,結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題能解答一下嗎,不太明白分錄的借貸方



借生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
貸銀行存款447100
應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-代扣款
2021 12/10 15:44

84785018 

2021 12/10 15:45
沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎

朱立老師 

2021 12/10 15:49
上班是合并后的
可以先計(jì)提? 后發(fā)放
計(jì)提
借生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款447100
應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-代扣款
