問題已解決
老師,我們是茶葉加工企業(yè),給客戶送的茶葉以及平時接待客戶泡喝的,怎么做賬



同學(xué)你好
計入招待費就行了、
2021 12/07 15:50

84785029 

2021 12/07 15:52
如果本月我給客戶送了2580元的茶葉,接待客戶泡喝了120元,具體分錄怎么做,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 

2021 12/07 15:59
同學(xué)你好
計入招待費就行了
都是招待費
借管理費用招待費
貸銀行存款

84785029 

2021 12/07 16:07
老師,我是給客戶送的自己公司生產(chǎn)的茶葉,貸方怎么是銀行存款

樸老師 

2021 12/07 16:11
那就是
借管理費用招待費
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項

84785029 

2021 12/07 16:14
貸方到底是主營業(yè)務(wù)收入還是庫存商品

樸老師 

2021 12/07 16:22
同學(xué)你好
這個是主營業(yè)務(wù)收入的
