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問題已解決

公司是高校食堂的(我們公司擁有經營權,對外招租各窗口,每月我們集中讓供應商供貨,到月底學校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領我們的原材料,剩下的錢在轉給窗口),各窗口領原材料領料(我們銷售給他們會加價賣給他們),做帳該怎么反應原材料這個入庫,領用、庫存及原材料的利潤。(像原材料中間利潤部分我們是不會給窗口開發(fā)票的)

84784998| 提問時間:2021 12/06 19:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個 借原材料 借進項 貸銀行存款 借生產成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產成本
2021 12/06 19:01
84784998
2021 12/06 19:09
最后一步沒看懂,為什么還要結轉成庫存商品。公司和窗口之間類似于買賣。前面2步我是這樣做的,但是不知道該怎么在帳里反映出原材料對于公司的利潤
樸老師
2021 12/06 19:15
同學你好 生產完了要結轉到庫存商品的
84784998
2021 12/06 19:25
請您仔細看下我第一次發(fā)的文字,我們公司就不是把原材料加工成商品的,我們公司相當于代收學校營業(yè)款,代付窗口營業(yè)款、供應商款。公司的利潤主要是收取檔口的管理費,但是在我們統(tǒng)一給檔口進原材料我們會加價賣給窗口,會賺取一部分利潤,但是我們不會給窗口開票,我們是直接從窗口的營業(yè)款扣除她們領用我們原材料、管理費資金后把錢轉給窗口。我最主要的是想問前2步我也是這樣做的,但是我把進的原材料全部做成成本了(相當于我?guī)ど鲜菦]有庫存的),這樣感覺數據不會準確,所以庫存和利潤這一部分在帳里該如何做才能反映出我想要的結果
樸老師
2021 12/06 19:25
如果只是代收代付那就是借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
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