問題已解決
麻煩問一下,預繳的增值稅,對于一般納稅人,在項目所在地預繳的增值稅,附加稅,水利基金,印花稅,申報時怎么在報表體現(xiàn)呢?



水利和印花稅直接按剩余的銷售額繳納
增值稅在附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額
還有主表28欄
附加稅的不填寫
增值稅抵扣了
附加稅跟著抵扣
2021 12/04 14:59

84784976 

2021 12/04 15:07
我們開了640萬的發(fā)票,印花稅和水利基金全部按照640萬已經(jīng)預繳稅款了,沒有剩余的了,那申報時怎么申報呀

84784976 

2021 12/04 15:07
老師幫我看下申報表,黃色顯示著呢

郭老師 

2021 12/04 15:07
你好
本地沒項目的零申報就可以的

84784976 

2021 12/04 15:09
那就在計稅金額和件數(shù)那一列我直接填寫0就可以了嗎?直接申報

郭老師 

2021 12/04 15:18
你好
對的
是這么做的
