問題已解決
老師,我這樣做分錄對嗎?主要是下面留底稅額可以這樣做嗎?因為我搜的好多都說進(jìn)項大于銷項 不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,但是我覺得為了賬目的清晰,我想做清晰點,你覺得這樣可以嗎



你好 ;? ? 可以的。 你可以先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 去做留抵 ;? ?我沒有看到你的分錄。 你要么發(fā)出來看看? ?
2021 12/04 11:29

84784963 

2021 12/04 11:30
我不知道你有沒有看到我上傳的圖片,我在發(fā)一次,這樣是可以是嗎

meizi老師 

2021 12/04 11:39
你好;? ? 沒有收到的? ? ; 不是你這樣掛的; 應(yīng)該做? ? ?:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 - 銷項稅 ;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅 ;? ? ? ?你上面我看是進(jìn)項稅大于了銷項稅了? ?

84784963 

2021 12/04 11:41
那你的意思不用應(yīng)交稅費 增值稅留底稅額

meizi老師 

2021 12/04 11:41
你好; 是的。? ?沒有這個科目的 。? ??

84784963 

2021 12/04 11:43
好的,謝謝

meizi老師 

2021 12/04 11:43
沒事的;? ? 看我寫的來處理就行了。 留抵即可? ??
