問題已解決
前幾個月有一筆其他業(yè)務(wù)收入了,錯記入營業(yè)外收入,并已轉(zhuǎn)利潤了,請要要怎么處理?



你好
借:營業(yè)外收入
貸:其他業(yè)務(wù)收入
2021 12/04 08:23

84784986 

2021 12/04 08:24
若還要交增值稅呢?

王超老師 

2021 12/04 08:25
?借:營業(yè)外收入
貸:其他業(yè)務(wù)收入
增值稅

84784986 

2021 12/04 08:35
錯記的營業(yè)外收入,已轉(zhuǎn)利潤了

王超老師 

2021 12/04 08:36
你好,是的,因此你這個月的營業(yè)外收入可能是負(fù)數(shù)的

84784986 

2021 12/04 08:54
我之前錯記入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)了利潤,分錄是借營業(yè)外收入,貸本年利潤,借本年利潤,貸利潤分配?,F(xiàn)在調(diào)整過來,是直接做分錄借,營業(yè)外收入,貸,其他業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅嗎?

王超老師 

2021 12/04 08:56
你要看你申報了沒有,如果沒有,才是這樣處理的

84784986 

2021 12/04 08:57
如果已申報了呢?要怎么處理?

王超老師 

2021 12/04 08:58
借:營業(yè)外收入
貸:其他業(yè)務(wù)收入

84784986 

2021 12/04 09:01
已申報了,就不用貸,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,未申報要貸,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是嗎?

王超老師 

2021 12/04 09:01
是的,要不然你增值稅就重復(fù)
