問題已解決
老師簡易計(jì)稅報(bào)稅的時(shí)候。在那填呀



最好開的具體的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2021 12/03 14:30

84785016 

2021 12/03 14:31
建筑勞務(wù)

郭老師 

2021 12/03 14:32
你好。附表一百分之三服務(wù)一欄里面填寫,然后在附表三百分之三加稅合計(jì)第一列填寫后面本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,填寫你的成本金額。

84785016 

2021 12/03 14:32
第28行預(yù)交稅款的總和。是填一般計(jì)稅的預(yù)交還是一般和簡易的總和呀

郭老師 

2021 12/03 14:34
填寫預(yù)繳的總和,不需要區(qū)分。

84785016 

2021 12/03 14:38
我們上上個(gè)月有在稅務(wù)所在地轄區(qū)開了發(fā)票。沒有預(yù)交稅款。11月份在報(bào)稅的時(shí)候預(yù)交稅款。28行我們填的就是一般和簡易計(jì)稅已經(jīng)預(yù)交完的總和。這樣是不是少交稅了呀

郭老師 

2021 12/03 14:39
你好,對(duì)的是的,少交稅的。

84785016 

2021 12/03 14:40
那這樣報(bào)對(duì)嗎

84785016 

2021 12/03 14:40
稅也報(bào)過去了

郭老師 

2021 12/03 14:41
你好,只要是所屬期正確就行,你預(yù)繳的時(shí)候所屬期是11月份嗎?11月份的就可以。

郭老師 

2021 12/03 14:41
你可以自己試一下填寫,壞不了的。

84785016 

2021 12/03 14:43
所屬期是10月份的,11月份報(bào)的稅。

郭老師 

2021 12/03 14:45
那你應(yīng)該在上一個(gè)月申報(bào),這個(gè)月申報(bào)不行。

郭老師 

2021 12/03 14:45
稅務(wù)局修改之前的申報(bào)表上一個(gè)月的申報(bào)表,這個(gè)月申報(bào)不了的。

84785016 

2021 12/03 14:45
我們打12306,也說是填一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的預(yù)交總和。但這樣預(yù)交的稅款是少交了。

84785016 

2021 12/03 14:46
一個(gè)做會(huì)計(jì)的朋友說這只填簡易計(jì)稅。

84785016 

2021 12/03 14:46
不清楚那個(gè)正確。要是錯(cuò)了。我們?nèi)ザ悇?wù)局補(bǔ)稅去

郭老師 

2021 12/03 14:47
預(yù)繳的所有都要填寫在這里面的。

84785016 

2021 12/03 14:50
所有的預(yù)交都填上??圩叩亩悤?huì)少

郭老師 

2021 12/03 14:52
你好,他怎么會(huì)少交了稅款?同學(xué),你從哪里理解的?

郭老師 

2021 12/03 14:53
你預(yù)繳申報(bào)的銷售額填寫進(jìn)去了嗎
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)交,按這個(gè)來交增值稅的。

郭老師 

2021 12/03 14:53
是你之前預(yù)繳的,如果你不減去預(yù)繳的話,在腳,那不就重復(fù)了,因?yàn)槟愕倪@個(gè)銷售額就是重復(fù)的。

84785016 

2021 12/03 14:55
您看一下21行是這次我們需要交的簡易計(jì)稅的金額

84785016 

2021 12/03 14:56
32行是實(shí)際交的

郭老師 

2021 12/03 14:57
哦對(duì)的,21行是沒有減去預(yù)繳的需要減去預(yù)繳的才是你們實(shí)際繳納的。

郭老師 

2021 12/03 14:57
比如你這個(gè)銷售額100萬,已經(jīng)預(yù)繳了20萬的增值稅,如果你不在預(yù)交抵扣的話,你再在銷售額里面填寫100萬,再交增值稅嗎?

郭老師 

2021 12/03 14:57
這100萬你們交了兩次增值稅,為什么你老板虧不虧
