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假設,10月銷項100元,進項50元,我司進項按10%加計抵扣,不存在其他進項轉出的業(yè)務, 應交增值稅的分錄怎么寫,計提和繳納的時候,分別怎么寫,謝謝老師,麻煩寫一下,帶上金額,感謝

84785000| 提問時間:2021 12/02 14:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? 借 銷項稅100 貸 進項稅 50? ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50 ; 借??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50? ?貸應交稅費-未交增值稅 50 ;? ? 借??應交稅費-未交增值稅 50? ?;? 貸? 銀行存款? 45? ;? ??應交稅費-增值稅加計抵減額? 5 ;?
2021 12/02 14:44
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