問題已解決
老師,請問一下企業(yè)購買一臺機床(不含稅價:387256.64;稅額:50343.36;含稅價:437600元),發(fā)票是分四張開專票每張數(shù)量是0.25臺(每張不含稅:96814.16;稅額:12585.84;含稅:109400),發(fā)票是在不同月份認證抵扣的,這個要怎么做賬?



同學你好,四張發(fā)票是一起開的么
2021 11/30 14:42

84785017 

2021 11/30 14:44
是的,是一起開的

立紅老師 

2021 11/30 14:52
同學你好,如是一起開的
借,固定資產
借,應交稅費一應增一待認證進項稅額
貸,銀行存款
抵稅時
借,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一待認證進項稅額

84785017 

2021 11/30 14:54
這個要折舊多少期

84785017 

2021 11/30 14:56
還有一個問題,企業(yè)購買1臺機床,供應商那邊分期開票過來,這個要怎么做賬

立紅老師 

2021 11/30 15:05
同學你好,生產設備折舊年限是10年;
供應商那邊分期開票過來,這個要怎么做賬——先計入預付賬款,等票全部開完后再轉入固定資產?

84785017 

2021 11/30 15:06
可以做一個明細的分錄給我嗎

立紅老師 

2021 11/30 15:12
借,預付賬款
貸,銀行存款
借,固定資產
借,應交稅費一應增一進項
貸,預付賬款;

84785017 

2021 11/30 15:15
如果是先拿到0.36臺機床的發(fā)票抵扣了,還有一部分發(fā)票沒有開出這是這樣做嗎?

立紅老師 

2021 11/30 15:40
同學你好,
先取得發(fā)票先抵扣的稅額可以直接計入進項稅額中;

84785017 

2021 11/30 16:01
要怎么做分錄呢

立紅老師 

2021 11/30 16:23
同學你好
借,預付賬款
借,應交稅費一應增一進項
貸,銀行存款;
借,固定資產
貸,預付賬款;

84785017 

2021 11/30 16:25
好的,謝謝老師、

立紅老師 

2021 11/30 16:27
不客氣的,祝您 學習愉快 ;
