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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,麻煩問一下原材料抵賬怎么做分錄



學(xué)員你好,分錄如下
借:應(yīng)付賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021 11/26 08:24

84785005 

2021 11/26 11:02
好的謝謝老師

悠然老師01 

2021 11/26 11:02
可否給個(gè)五星好評(píng)?

84785005 

2021 11/26 11:03
直接做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,做個(gè)分錄就可以了嗎

悠然老師01 

2021 11/26 11:03
先做分錄在生成報(bào)表
