問題已解決
中秋慰問金單獨(dú)發(fā)現(xiàn)金,怎么做分錄,謝謝老師



你好,中秋慰問金,是給單位員工的福利嗎??
2021 11/24 10:40

84784966 

2021 11/24 10:40
是的呢老師

鄒老師 

2021 11/24 10:43
你好
借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:庫存現(xiàn)金

84784966 

2021 11/24 10:44
我看他們用的是借:其他應(yīng)付款
貸:庫存現(xiàn)金

84784966 

2021 11/24 10:45
是勞務(wù)派遣人員

鄒老師 

2021 11/24 10:49
你好
借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:庫存現(xiàn)金
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

84784966 

2021 11/24 12:28
他們做的是借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金

84784966 

2021 11/24 12:28
所以我不理解

鄒老師 

2021 11/24 12:51
你好
借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:庫存現(xiàn)金
針對(duì)這個(gè)處理,不理解的地方具體是哪里呢?

84784966 

2021 11/24 13:12
我們公司老會(huì)計(jì)做的我不理解

鄒老師 

2021 11/24 13:13
你好,你們公司老會(huì)計(jì)做的是錯(cuò)的。根據(jù)你的描述,正確的處理是
借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:庫存現(xiàn)金

84784966 

2021 11/25 07:11
老師很棒,我就是覺得他們做的感覺不對(duì)

84784966 

2021 11/25 07:16
老師你好,我想向你請(qǐng)教一下電子普通發(fā)票和實(shí)名火車票、飛機(jī)票這些是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的呢?因?yàn)槲铱戳艘幌吕蠒?huì)計(jì)她們做的憑證都沒有做抵扣,然后我問了一下她們,一開始說的是這些票幾乎的公司都不做抵扣的,后來又說因?yàn)楣具€有幾十萬進(jìn)項(xiàng)留抵,所以她們就不做了,對(duì)于初學(xué)的我越不懂的東西越想搞清楚,是不是公司進(jìn)項(xiàng)太多會(huì)對(duì)公司有什么影響呢?特此向老師請(qǐng)教,非常感謝

鄒老師 

2021 11/25 08:01
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
