問題已解決
收到對方開具的紅字發(fā)票怎么記分錄,我是購買方,紅字發(fā)票金額已做退款處理



同學,你好。你就正常把你之前購入的分錄紅沖就可以了。
2021 11/20 18:04

84785037 

2021 11/20 18:07
怎么沖紅呢,借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費~進項稅額轉出

84785037 

2021 11/20 18:08
這樣么,金額是負數(shù)還是紅字呢

名名老師 

2021 11/20 18:10
同學,你之前進行抵扣了嗎?

名名老師 

2021 11/20 18:11
沒抵扣直接
貸應交稅費-應交增值稅(進行稅額)

84785037 

2021 11/20 18:11
抵扣了呢

名名老師 

2021 11/20 18:11
那就像你剛剛那樣處理就好。

84785037 

2021 11/20 18:12
是不還要轉出成本的

84785037 

2021 11/20 18:12
剛剛?負數(shù)嗎

名名老師 

2021 11/20 18:13
不用呀,你是購貨方,銷售方才需要結轉成本。

名名老師 

2021 11/20 18:13
你購入的時候。應該就只做了那一筆分錄吧。

名名老師 

2021 11/20 18:14
借:銀行存款
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
全部填正數(shù)

84785037 

2021 11/20 18:16
之前結轉了工程施工成本,這個不要轉出么

名名老師 

2021 11/20 18:29
你是說工程領用了這個商品是吧?

84785037 

2021 11/20 18:37
不是哦,她這個設備直接投入使用,買的設備不是要結轉到成本嗎

名名老師 

2021 11/20 18:41
同學,你剛剛不是沖減了庫存商品嗎。
你是說買的是設備嗎?
可以把購入的分錄和結轉的分錄是怎么做的跟老師說下。老師看下。

84785037 

2021 11/20 18:45
這個呢老師

名名老師 

2021 11/20 18:45
嗯嗯,那要反向沖一下。

84785037 

2021 11/20 18:46
好的,這是3月份做的賬,這個當時金額寫錯了要怎么弄呢

名名老師 

2021 11/20 18:49
就是結轉的金額錯了是嗎?

84785037 

2021 11/20 18:50
當時分錄沒做稅費這個,結轉成本主營業(yè)務成本是含稅的

名名老師 

2021 11/20 18:53
全部沖掉就行了。反正是要沖掉,你把它調成正確的也是要沖掉的。

84785037 

2021 11/20 18:54
沖掉不是只是負數(shù)發(fā)票的金額嗎(^-^)

名名老師 

2021 11/20 18:58
同學。是的呀。你剛剛發(fā)的不是嗎?是全部的?
原理就是退回去多少,沖多少,涉及到的業(yè)務都反向沖回就可以了。

名名老師 

2021 11/20 19:55
同學,如果沒有其他疑問麻煩幫老師五星好評哦。感謝。
