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問題已解決

假如6月份開具紅字信息表,銷售方未開具紅字發(fā)票。在10月的時候購買方撤銷了紅字表,并重新開具,請問購買方的納稅申報表需要做調(diào)整嗎?

84785014| 提問時間:2021 11/19 17:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的你之前的增值稅申報表得去修改,因為你重新開了之后,他會要求你們單位再重新進(jìn)項轉(zhuǎn)出一次。
2021 11/19 17:58
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