問題已解決
你好,我想咨詢一下,我是小規(guī)模企業(yè),我上個(gè)季度預(yù)進(jìn)的收入,這個(gè)季度要給對(duì)方開票的話稅務(wù)申報(bào)時(shí)怎么辦?我要去稅務(wù)局代開



你好
無票收入上個(gè)季度做的嗎
2021 11/17 16:44

84785015 

2021 11/17 16:44
對(duì),是上個(gè)季度的

郭老師 

2021 11/17 16:46
這個(gè)季度紅沖無票收入,然后再做發(fā)票,是普通發(fā)票嗎?如果是的話,沒有其他的銷售額零申報(bào)。

郭老師 

2021 11/17 16:46
你這樣不一定能申報(bào)通過,得去稅務(wù)局。

84785015 

2021 11/17 16:47
是代開增值稅專用發(fā)票。

郭老師 

2021 11/17 16:50
第十欄填寫負(fù)數(shù)銷售額,第一欄和第二欄填寫你的幀數(shù)。

84785015 

2021 11/17 16:51
我去代開的時(shí)候會(huì)要求直接交稅款嗎,因?yàn)槲乙呀?jīng)申報(bào)繳稅了

郭老師 

2021 11/17 16:54
預(yù)繳的,他在主表倒數(shù)第二行自動(dòng)出現(xiàn)的,不用填寫。
