問題已解決
我上個月280做的預(yù)付賬款,這個月來發(fā)票這樣做可以嗎



你需要抵扣的話,做這個可以。
2021 11/16 16:26

84785009 

2021 11/16 16:27
管理費用不可以在貸方嗎?

郭老師 

2021 11/16 16:28
你好不可以在貸方的,容易引起你的利潤表和科目余額表不一致。

84785009 

2021 11/16 16:28
到抵扣是怎么做呢?

84785009 

2021 11/16 16:29
到抵扣時應(yīng)該走你們做?

郭老師 

2021 11/16 16:29
抵扣的分錄已經(jīng)做了,第二個不就是嗎?

84785009 

2021 11/16 16:30
好的那后面就不需要做什么了?

84785009 

2021 11/16 16:31
這筆憑證是不是要做轉(zhuǎn)帳憑證,不能做銀行憑證

郭老師 

2021 11/16 16:32
借預(yù)付賬款貸銀行存款,這個沒有做嗎?你們提前支付的時候,你不是做了錢沒有退回來,這個銀行存款不動,就是已經(jīng)支付出去了,就是給了人家的。

84785009 

2021 11/16 16:34
我上個月做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款

84785009 

2021 11/16 16:35
這個月做的這張,沒有涉及銀行那就最轉(zhuǎn)賬憑證可以嗎?

郭老師 

2021 11/16 16:36
可以
完全沒有問題的
