問題已解決
所屬期9月的報關(guān)單做了免稅申報,后面發(fā)現(xiàn)報關(guān)單商品名稱有誤沒有退稅,申報10月免稅請問這個是直接在免抵退申報明細(xì)錄入紅字發(fā)票,然后再錄入藍(lán)字發(fā)票嗎



你好,免稅就是不退稅的,免抵退稅才是退稅的.
2021 11/12 08:24

84785004 

2021 11/12 08:30
9月份只報免稅,退稅還沒有報,10月開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,需要沖減9月免稅重新報免稅和退稅嗎

張壹老師 

2021 11/12 08:35
你好,免稅就是不能退稅的.退稅的申報是申報免抵退稅.這二個是有區(qū)別的
你發(fā)票開錯了,10月紅沖發(fā)票重開就可以了,不需要沖減9月的免稅和退稅.10紅字發(fā)票會沖銷在10月的.
