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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師去年暫估的成本,今天四月收到的發(fā)票,會計分錄怎么做



你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021 11/09 21:08

84784959 

2021 11/09 21:09
我去年暫估了成本分錄,今天怎么做

鄒老師 

2021 11/09 21:10
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是有錯誤嗎??

84784959 

2021 11/09 21:45
老師之前是按20萬來暫估成本 后面收到13萬的票

鄒老師 

2021 11/09 21:46
你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷
借:庫存商品,
貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

84784959 

2021 11/09 21:47
如果是今年的暫估成本錯了呢?

84784959 

2021 11/09 21:47
會計分錄怎么做

鄒老師 

2021 11/09 21:48
你好,也是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本??

84784959 

2021 11/09 21:48
是的老師

鄒老師 

2021 11/09 21:49
你好,當(dāng)年沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,賬務(wù)處理是
借:庫存商品,
貸:主營業(yè)務(wù)成本
