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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商原來的報(bào)價(jià)不含稅,是現(xiàn)金結(jié)算,后面給補(bǔ)開發(fā)票過來需要收取費(fèi)用,這個費(fèi)用應(yīng)該怎么計(jì)算?怎么做賬



你好,只能補(bǔ)充簽個協(xié)議
2021 11/06 13:49

84785001 

2021 11/06 13:51
這個費(fèi)用具體怎么計(jì)算呢?做賬方面怎么做

張小寧老師 

2021 11/06 13:52
按發(fā)票記賬就可以了

84785001 

2021 11/06 13:54
前面收貨的時(shí)候已經(jīng)借原材料貸現(xiàn)金了,現(xiàn)在發(fā)票開過來要付補(bǔ)開的費(fèi)用給他,這個費(fèi)用怎么做賬?

張小寧老師 

2021 11/06 13:56
這個差額部分記入管理費(fèi)用。

84785001 

2021 11/06 14:05
二級科目呢

張小寧老師 

2021 11/06 14:05
不好歸類的,記入其他

84785001 

2021 11/06 14:06
這個費(fèi)用怎么計(jì)算合理?

張小寧老師 

2021 11/06 14:08
這個,真實(shí)情況發(fā)生的,是合理的,不過還是避免這種情況比較好
