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問題已解決

取得收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—未交增值稅,如何將稅金分離到應(yīng)交稅費—銷項稅核算

84785042| 提問時間:2021 11/03 14:27
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學你好,確認收入時的增值稅應(yīng)是計入銷項稅額,不計入未交增值稅的呢;
2021 11/03 14:28
84785042
2021 11/03 14:30
是的,但原來的分錄,由應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方反映,現(xiàn)在要調(diào)整回應(yīng)交稅費—銷項稅,不然無法分清銷項稅和進項稅金額
立紅老師
2021 11/03 14:36
同學你好 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 就可以
84785042
2021 11/03 14:42
不用貸方負數(shù)沖減未交增值稅嗎?
立紅老師
2021 11/03 14:44
同學你好,不用貸方負數(shù)沖減未交增值稅嗎?——也可以,貸方負數(shù)和借方正數(shù)都可以;
84785042
2021 11/03 14:57
財務(wù)軟件是貸方取數(shù),應(yīng)該怎么改呢
立紅老師
2021 11/03 15:01
同學你好,如果是貸方取數(shù),就記貸方負數(shù);
84785042
2021 11/03 15:02
意思是兩個分錄都在貸方反映?
立紅老師
2021 11/03 15:02
同學你好,是的,都是在貸方;
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