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9月,某電器商城(一般計(jì)稅方法納稅人)發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購入冰柜500臺,增值稅專用發(fā)票.上注明的價款和稅款分別為100萬元和13萬元。另外,該電器商城支付運(yùn)費(fèi)2萬元,承運(yùn)單位開具了增值稅專用發(fā)票。 (2)采取以舊換新方式銷售微波爐464臺,每臺微波爐的零售價為0.1萬元,另支付給顧客的每臺舊微波爐的收購價為0.05萬元。 (3)商場將8月購進(jìn)的自動榨汁機(jī)50臺作為福利發(fā)給職工,增值稅專用發(fā)票.上注明的價款和稅款分別為4萬元和0.52萬元。 試計(jì)算該電器商城9月應(yīng)繳納的增值稅

84784975| 提問時間:2021 11/02 10:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,需要計(jì)算做好了給你
2021 11/02 10:51
暖暖老師
2021 11/02 11:10
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是13+2*9%=13.18
暖暖老師
2021 11/02 11:11
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅的計(jì)算是464*0.1/1.13*13%=53.85
暖暖老師
2021 11/02 11:11
業(yè)務(wù)3福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的
暖暖老師
2021 11/02 11:11
試計(jì)算該電器商城9月應(yīng)繳納的增值稅53.85-13.18=40.67
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