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問(wèn)題已解決

老師,我這三個(gè)分錄看這個(gè)月應(yīng)交多少企業(yè)所得稅呢?1、借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用 180000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 180000 2、借:資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備 277000貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備 277000 3、借:遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時(shí)性差異-壞賬準(zhǔn)備 69250貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 69250 利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那列寫(xiě)的是110750。壞賬是剛計(jì)提的,要是按110750交企業(yè)所得稅的話,應(yīng)交稅費(fèi)就不平,余額是69250

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2015 10/22 11:11
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84784984
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是410000,那應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅啊老師,我是新會(huì)計(jì)不太懂
2015 10/22 14:38
張偉老師
2015 10/22 14:18
你看你的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額 彌補(bǔ)以虧損后乘以稅率
張偉老師
2015 10/22 14:56
應(yīng)交所得稅=本年累計(jì)利潤(rùn)總額*所得稅率-已經(jīng)預(yù)繳的所得稅
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