問題已解決
如果上個月沒發(fā)票先入賬了,借:管理費用 貸 銀行存款。原打算等發(fā)票到了再入賬。結果次月開來的是專票,怎么辦



收到發(fā)票時,把暫估的分錄紅沖按發(fā)票做帳。
2021 10/28 18:47

84784990 

2021 10/28 18:48
借:管理費用 貸 :銀行存款 這個怎么沖紅呢

玲老師 

2021 10/28 18:51
借管理費用負數(shù)。貸應付賬款負數(shù)。然后按發(fā)票入賬借管理費用。進項帶,貸應付賬款。

84784990 

2021 10/28 18:56
借:管理費用 -11300貸:應付賬款-11300 , 借:管理費用: 10000 應交稅金-增 進 貸:應付賬款 這樣對么老師

玲老師 

2021 10/28 19:00
你好 是的 這樣分錄 是正確的?
