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問題已解決

給村上的慰問金,是不是不能稅前扣除

84785017| 提問時間:2021 10/28 14:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 沒有發(fā)票不能
2021 10/28 14:37
84785017
2021 10/28 14:38
有發(fā)票就能扣除嗎
樸老師
2021 10/28 14:44
同學你好 對的 有發(fā)票可以稅前扣除
84785017
2021 10/28 14:54
我聽別的老師說沒有通過公益性組織捐贈的不能稅前扣除
樸老師
2021 10/28 15:00
你們這個是捐的嗎
84785017
2021 10/28 15:04
是捐贈支出
樸老師
2021 10/28 15:09
同學你好 那你這個有發(fā)票也不能扣除的
84785017
2021 10/28 15:16
還有,老師我想問一下,我們是當月生產(chǎn)的當月確認收入,但不一定全部開票,等后來開票了借:應收帳款-張三5000 借:應收帳款-張三 -5000,便于區(qū)分開了多少票,這個方法行嗎
樸老師
2021 10/28 15:21
同學你好同學你好 這個分錄為什么這樣做 貸方應該是收入才對
84785017
2021 10/28 15:24
他剛開始確認收入的時候做了借:應帳帳款-張三 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 只是沒有開發(fā)票,后來開票的時候是做 借:應收帳款-張三5000 借:應收帳款-張三 -5000 便于區(qū)分開了多少票,這個代帳會計做的,因為混凝土行業(yè)有的客戶他當月不要票,可能是考慮到稅負率的關系,但我們是當月確認的收入
樸老師
2021 10/28 15:34
開票的分錄不對 之前做了無票收入那你開票之后需要沖減了無票收入然后重新做
84785017
2021 10/28 15:53
你是說整個分錄紅沖,重新做?但如果我們有10個客戶,他是做應收帳款(10個客戶分開做應收帳款)收入加在一起做,開票時是一個客戶一個客戶的開,怎么紅沖
樸老師
2021 10/28 15:59
同學你好 對的 無票收入需要紅沖重新按照開的發(fā)票來做
84785017
2021 10/28 16:08
我們代帳會計不光是應收這樣應付也是沒票借原材料貸應付帳款-暫估,有票了借應付帳款-暫估貸應付帳款
84785017
2021 10/28 16:09
有票了借應付帳款-**公同車暫估貸應付帳款-**公司
樸老師
2021 10/28 16:14
不對的 需要原分錄負數(shù)紅沖然后重新做
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