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老師,建筑勞務(wù)公司,報(bào)增值稅的時候,主表的30欄,本期繳納上期應(yīng)納稅額,是神馬意思?

84784970| 提問時間:2021 10/26 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,和25藍(lán)這個數(shù)據(jù)是一樣的,都是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,實(shí)際已經(jīng)繳納了,就在30欄里面填寫。
2021 10/26 10:19
84784970
2021 10/26 10:22
這個是系統(tǒng)自動生成的數(shù)字,這個月交上月在外地交增值稅:一萬多,但是系統(tǒng)自動生成是3萬多,搞不懂
郭老師
2021 10/26 10:23
你好,解除你的增值稅主表看一下。
84784970
2021 10/26 10:41
還有老師 上月我們開了一個0金額的發(fā)票,然后這月沖紅了,那這個負(fù)數(shù)填哪里?報(bào)稅的時候
84784970
2021 10/26 10:41
0稅率的發(fā)票
郭老師
2021 10/26 10:42
填寫你的附屬銷售額,但是你這個不一定能保存。
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