問題已解決
老師,建筑勞務(wù)公司,報(bào)增值稅的時候,主表的30欄,本期繳納上期應(yīng)納稅額,是神馬意思?



你好,和25藍(lán)這個數(shù)據(jù)是一樣的,都是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,實(shí)際已經(jīng)繳納了,就在30欄里面填寫。
2021 10/26 10:19

84784970 

2021 10/26 10:22
這個是系統(tǒng)自動生成的數(shù)字,這個月交上月在外地交增值稅:一萬多,但是系統(tǒng)自動生成是3萬多,搞不懂

郭老師 

2021 10/26 10:23
你好,解除你的增值稅主表看一下。

84784970 

2021 10/26 10:41
還有老師 上月我們開了一個0金額的發(fā)票,然后這月沖紅了,那這個負(fù)數(shù)填哪里?報(bào)稅的時候

84784970 

2021 10/26 10:41
0稅率的發(fā)票

郭老師 

2021 10/26 10:42
填寫你的附屬銷售額,但是你這個不一定能保存。
