問(wèn)題已解決
本季度銷售20萬(wàn),補(bǔ)開(kāi)以前的銷售發(fā)票30萬(wàn)(前期已申報(bào)過(guò)),小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫?銷售額成了負(fù)數(shù)了呀?而且會(huì)不會(huì)系統(tǒng)比對(duì)異常?



你好
你們之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,應(yīng)該是按照未開(kāi)票 收入吧
現(xiàn)在就不能再開(kāi)了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)你們就已經(jīng)默認(rèn),客戶是不需要發(fā)票的
2021 10/25 20:55

84784966 

2021 10/25 21:15
老師沒(méi)有這種說(shuō)法吧?給客戶發(fā)票是我們的責(zé)任啊

王超老師 

2021 10/25 21:28
你現(xiàn)在只能是兩種辦法
1.在“未開(kāi)具發(fā)票”欄填寫負(fù)數(shù)
2.不填寫“未開(kāi)具發(fā)票”直接抵減“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”欄的金額

84784966 

2021 10/25 21:48
老師我說(shuō)的是小規(guī)模納稅人申報(bào)表,直接抵減會(huì)不會(huì)比對(duì)差異

王超老師 

2021 10/25 21:56
會(huì)的,這個(gè)很容易被稅務(wù)局預(yù)警的

84784966 

2021 10/25 22:13
但增值稅納稅時(shí)間到了必須報(bào)未開(kāi)票收入啊

王超老師 

2021 10/26 07:04
因此,你現(xiàn)在左右為難??!要么不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,要么是稅務(wù)局預(yù)警。到時(shí)候你需要向稅務(wù)局解釋的,你解釋了,操作沒(méi)問(wèn)題的
