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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,不交稅的話需要嗎



您好
不需要的 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 需要繳納增值稅的月份結(jié)轉(zhuǎn)
2021 10/21 22:21

84784997 

2021 10/21 22:25
1就是說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)是吧,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)直接留抵就可以是吧,2如何結(jié)轉(zhuǎn)呢,結(jié)轉(zhuǎn)分錄

bamboo老師 

2021 10/21 22:29
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳稅這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄

bamboo老師 

2021 10/21 22:30
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

84784997 

2021 10/21 22:32
你這個是合并的分錄把,有分開的嗎

bamboo老師 

2021 10/21 22:33
兩種情況 各自兩個分錄啊 我沒有合并啊

84784997 

2021 10/21 22:36
哦,你那個轉(zhuǎn)出未交增值稅用了一次

84784997 

2021 10/21 22:37
這樣也可以,我可能銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分時候都用一次

bamboo老師 

2021 10/22 07:03
這樣寫分錄沒有問題的哈
