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問題已解決

老師,你好! 情況:收客戶匯票,然后將匯票轉給供應商;現(xiàn)在客戶將匯票直接兌現(xiàn),把錢轉給我們,我們在轉給供應商,匯票結清! 分錄: 收承兌: 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 付材料款-承兌 借:原材料 貸:應收票據(jù) -------- 收到客戶承兌兌現(xiàn) 借:銀行存款 貸:應收票據(jù) 將承兌匯兌款轉給供應商 借:應收票據(jù) 貸:銀行存款 問題:此業(yè)務夸月了,不影響營收!此分錄是否正確?

84785025| 提問時間:2021 10/19 15:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好 ,分錄是正確的。
2021 10/19 16:01
84785025
2021 10/19 16:02
如果用負數(shù)做的話,分錄怎么寫?
小云老師
2021 10/19 16:04
那就反分錄金額用紅字就行了
84785025
2021 10/19 16:09
可以寫一下嗎?
84785025
2021 10/19 16:22
以上分錄,查賬的時候會不會顯示收了或者付了供應商及客戶兩筆款
小云老師
2021 10/19 16:47
同學,你借貸調換一下就行了啊,比如第一筆 借:應收賬款(金額紅字) 貸:應收票據(jù)? 查賬就是顯示自己做的分錄
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