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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到航天年服務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬分錄?



你好
發(fā)生時:
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
抵減時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(應(yīng)納稅額減征額),
貸:營業(yè)外收入
借:營業(yè)外收入
貸:本年利潤
2021 10/19 09:28

84784994 

2021 10/19 09:30
金額260,管理費(fèi)用的金額直接用260? 稅費(fèi)29.91

王超老師 

2021 10/19 09:33
不需要的,你看一下發(fā)票,他是給你開普票啊

84784994 

2021 10/19 10:35
真正有要繳稅時才做遞減稅?

王超老師 

2021 10/19 10:36
不需要啊,這個跟遞延所得稅無關(guān)的

84784994 

2021 10/19 10:38
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(應(yīng)納稅額減征額),
貸:營業(yè)外收入 那就直接這樣入賬(按發(fā)票)小規(guī)模的

王超老師 

2021 10/19 10:41
你好,是的,你這個分錄是對的
