問題已解決
老師,我們收到第三方單位轉(zhuǎn)來的幫我們單位代收的款項(xiàng)時(shí)應(yīng)該怎么樣做賬呢



你好,我們收到第三方單位轉(zhuǎn)來的幫我們單位代收的款項(xiàng)
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
2021 10/18 20:59

84785043 

2021 10/18 21:01
那老師,我們通過基本戶付給其他個(gè)人的款要怎么做賬呢

鄒老師 

2021 10/18 21:02
你好,通過基本戶付給其他個(gè)人的款,這個(gè)具體是什么性質(zhì)的款項(xiàng)呢??

84785043 

2021 10/18 21:03
我們單位向個(gè)人租房給職工住,這個(gè)是付給個(gè)人的租金

鄒老師 

2021 10/18 21:05
你好
借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款

84785043 

2021 10/18 21:12
老師,我們是事業(yè)單位,也是這樣做嗎?還需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎

鄒老師 

2021 10/18 21:13
你好,事業(yè)單位和預(yù)算會(huì)計(jì)的不清楚(抱歉)

84785043 

2021 10/18 21:15
沒事,,,,我再重新提問

鄒老師 

2021 10/18 21:15
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?

84785043 

2021 10/18 21:16
老師你也是

鄒老師 

2021 10/18 21:16
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
