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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下我們公司采購(gòu)了幾箱打印紙,但是發(fā)票還沒(méi)有收到,這打印紙是用來(lái)辦公的,我怎么做賬呢?要暫估嗎?



你好,需要暫估費(fèi)用入賬
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2021 10/15 18:51

84785024 

2021 10/15 18:53
那么下個(gè)月收到發(fā)票時(shí)該怎么做賬呢?分錄該怎么做呢

鄒老師 

2021 10/15 18:56
你好
沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi),貸:銀行存款等科目?

84785024 

2021 10/15 19:01
那么暫估時(shí)要拿什么原始憑證做賬呢?

鄒老師 

2021 10/15 19:07
你好,通常是對(duì)方給開具的費(fèi)用收據(jù)?

84785024 

2021 10/15 19:08
那么付現(xiàn)金呢?

鄒老師 

2021 10/15 19:09
你好,直接把現(xiàn)金給到對(duì)方就是了?

84785024 

2021 10/15 19:32
那么老師我們采購(gòu)的是幾臺(tái)電腦呢?也沒(méi)有收到發(fā)票,怎么暫估呢?分錄該怎么做呢

鄒老師 

2021 10/15 19:33
你好
借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款—暫估?

84785024 

2021 10/15 19:34
那么下個(gè)月收到發(fā)票是,又該怎么做分錄呢

鄒老師 

2021 10/15 19:35
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:固定資產(chǎn)
根據(jù)發(fā)票入賬
借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目

84785024 

2021 10/15 20:05
那么老師,如果把電腦做為固定資產(chǎn),是要折舊的對(duì)嗎?可以一次性折舊嗎?

鄒老師 

2021 10/15 20:07
你好,如果把電腦做為固定資產(chǎn),是要折舊的。
可以一次性計(jì)提折舊?

84785024 

2021 10/15 20:09
那么一般是什么情況下會(huì)一次性折舊呢

鄒老師 

2021 10/15 20:10
你好,低于500萬(wàn)的固定資產(chǎn),可以選擇一次性計(jì)提折舊?

84785024 

2021 10/15 20:12
這個(gè)低于500萬(wàn)的固定資產(chǎn),可以選擇一次性計(jì)提折舊 是有什么文件規(guī)定的嗎?

鄒老師 

2021 10/15 20:13
你好,低于500萬(wàn)的固定資產(chǎn),可以一次性計(jì)提折舊(這個(gè)政策今年還在延續(xù)使用啊 )

84785024 

2021 10/15 20:14
謝謝老師

鄒老師 

2021 10/15 20:14
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
