問題已解決
其他應付款記成了業(yè)務活動費



那你現(xiàn)在用那個負數(shù)把它沖掉就行了。
2021 10/11 16:57

84785002 

2021 10/11 16:59
已經(jīng)結轉(zhuǎn)過了的呢?

84785002 

2021 10/11 16:59
預算會計怎么處理

陳詩晗老師 

2021 10/11 16:59
這個不影響啊,即便是結轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在還是用相反的分錄來抵銷。預算會計不受影響,預算會計不調(diào)整。

84785002 

2021 10/11 17:04
跨年度了,也是這樣做嗎

84785002 

2021 10/11 17:06
牽扯到費用了,也可以直接做相反的嗎

陳詩晗老師 

2021 10/11 17:10
就是說你這個是屬于差錯,那么你現(xiàn)在就是相反的賬務處理來抵消。借其他應付款貸,以前年度盈余調(diào)整。

84785002 

2021 10/11 17:13
我們結轉(zhuǎn)的累計盈余,是不是應該做成借:其他應付款,貸累計盈余

陳詩晗老師 

2021 10/11 17:14
以前年度盈余調(diào)整,它是一個過渡性的科目,后面你要把它轉(zhuǎn)到累計盈余。

84785002 

2021 10/11 17:26
哦,那我們沒用過以前年度盈余調(diào)整這個科目,我能直接做成借:其他應付款,貸:累計盈余嗎?

陳詩晗老師 

2021 10/11 17:27
也可以的,直接一步到位了
