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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,想請教一下,收到去年一張手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票,怎么入賬?去年財(cái)務(wù)費(fèi)用已記賬,6月份收到的,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了



你好 ; 去年是全額 計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用的話?,F(xiàn)在今年 就 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅:借進(jìn)項(xiàng)稅貸 利潤分配-未分配利潤??
2021 10/11 15:15

84784966 

2021 10/11 15:16
6月份我剛到這個公司上班交接,之前會計(jì)說已經(jīng)入過財(cái)務(wù)費(fèi)用了,不能重復(fù)記賬,我就沒記賬,只抵扣了,稅額就64.7,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直掛著64.7,怎么沖平?從資產(chǎn)負(fù)債表上看應(yīng)交增值稅貸方是64.7元,其實(shí)我這不欠稅,就因?yàn)?月份有64.7元進(jìn)項(xiàng)抵扣,不知道現(xiàn)在這個賬怎么弄?

meizi老師 

2021 10/11 15:22
你好 ; 你進(jìn)項(xiàng)稅 處理下沖你的財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了。? ? ? ? 沖進(jìn)項(xiàng)稅部分的? ?分錄都給你寫了。? ?

84784966 

2021 10/11 15:31
為啥要貸未分配利潤

meizi老師 

2021 10/11 15:34
你好 ; 你要去沖原來的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 因?yàn)榭缒炅? ?要沖 利潤分配去 ;
