問題已解決
老師,我們公司是一般納稅人,上個月給甲公司開了一張專票,這個月發(fā)票開錯了,需要紅沖,想問下,甲公司九月份那張發(fā)票還能抵扣增值稅嗎



同學(xué)抵不抵扣都要紅沖,抵扣了就做進項稅轉(zhuǎn)出
2021 10/09 13:16

84784961 

2021 10/09 13:18
請老師看清問題哦,我問得是甲公司能不能抵扣增值稅,現(xiàn)在是10月份,我們公司現(xiàn)在紅沖上個月的那張專票,我們十月份紅沖了,對方是不是不能抵扣了

venus老師 

2021 10/09 16:02
同學(xué),即使你抵扣了,銷售方紅沖了后,你也要做進項稅務(wù)轉(zhuǎn)出
