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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我這個(gè)9月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用咋變負(fù)數(shù)了。這筆分錄做錯(cuò)了嗎?是網(wǎng)銀收取的活期存款利息,



你好,同學(xué)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入是放在貸方的。
2021 10/08 11:47

84784948 

2021 10/08 13:00
我是記在貸方了,期末余額和銀行都能對(duì)上,我就不知道為啥結(jié)轉(zhuǎn)完成后是負(fù)數(shù)的

李老師A 

2021 10/08 13:03
你好同學(xué),那你財(cái)務(wù)費(fèi)在借方以負(fù)數(shù)表示。

84784948 

2021 10/08 13:08
那我這個(gè)是對(duì)的嘛

李老師A 

2021 10/08 13:09
你好。有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入了貸方,是識(shí)別不出來的,需要放在借方,以負(fù)數(shù)表示。

84784948 

2021 10/08 13:10
那已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這樣是錯(cuò)誤了嗎

李老師A 

2021 10/08 13:14
你好,同學(xué)是的,需要反結(jié)賬。

84784948 

2021 10/08 13:19
然后呢?怎么做才對(duì)?

84784948 

2021 10/08 13:21
結(jié)轉(zhuǎn)是金額填在借方就行了嗎

李老師A 

2021 10/08 13:21
你好同學(xué),我的意思是借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。按這樣的分錄做。

84784948 

2021 10/08 13:28
分錄金額不能做負(fù)數(shù)的

84784948 

2021 10/08 13:28
是這樣嗎

李老師A 

2021 10/08 13:29
你好,同學(xué)是在借方負(fù)數(shù)。
