問題已解決
稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)2017年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為虛開需要在本月沖回成本與進(jìn)項(xiàng)稅,分錄該如何做呢?



借其他應(yīng)付款等? ?貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2021 10/07 11:46

84784969 

2021 10/07 11:48
借方不太理解

84784969 

2021 10/07 11:48
以前年度損益調(diào)整后期這個科目怎么處理呢

小云老師 

2021 10/07 11:54
借方就看你們自己之前貸方做了什么沖掉,以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤

84784969 

2021 10/07 12:22
是本月末把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至未分配利潤還是等年末呢?

小云老師 

2021 10/07 12:49
本月末把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至未分配利潤
