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問題已解決

請(qǐng)問老師,銷售商品時(shí),商品所有權(quán)已轉(zhuǎn)移,達(dá)到確認(rèn)收入的條件,但是發(fā)票未開,這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該是怎樣的呢?

84785006| 提問時(shí)間:2021 09/29 20:16
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員您好,達(dá)到確認(rèn)收入的條件,開具不開具發(fā)票與稅金的確認(rèn)沒有關(guān)系,也就是說即使當(dāng)時(shí)不開發(fā)票也得確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額,在納稅申報(bào)時(shí)這部分收入填到申報(bào)表的“未開票收入”欄目中。賬務(wù)處理時(shí)和正常銷售一樣,借方記銀行存款等資產(chǎn)類科目 ,貸方記主營業(yè)務(wù)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。
2021 09/29 20:20
84785006
2021 09/29 21:15
當(dāng)月直接:借:應(yīng)收賬款? 貸主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?那下個(gè)月發(fā)票開出了怎么辦?
恒山老師
2021 09/29 21:18
下月開票,銷售收入里面正常填,同時(shí)在申報(bào)表附表一未開票收入里面以相同金額填負(fù)數(shù),一正一負(fù),正好抵消。
84785006
2021 09/29 21:21
我是想問會(huì)計(jì)的賬務(wù)上怎么處理?怎么寫分錄?
恒山老師
2021 09/29 21:28
應(yīng)收賬款(銀行存款)、收入、稅金上月已經(jīng)都確認(rèn)了,次月只開票,不再進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785006
2021 09/29 21:30
那我需要將這張發(fā)票附到上月未開票的記賬憑證后面嗎?
恒山老師
2021 09/29 21:43
您好,附到上月未開票的記賬憑證后面也是可以的。
恒山老師
2021 09/30 12:49
您好,如果再?zèng)]有疑問的話,麻煩給個(gè)好評(píng),謝謝!
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