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為什么受托方收到委托單位的增值稅專用發(fā)票時要借記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

84784963| 提問時間:2021 09/28 11:19
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師
同學(xué)你好呀~ 因為受托方在將商品銷售出去時,開具發(fā)票,計入了銷項稅,然而這個商品的增值稅應(yīng)當(dāng)是有委托方承擔(dān)的,所以受托方收到委托方發(fā)票時要計入進項稅,抵銷掉自己開具發(fā)票確認(rèn)的銷項稅,這樣的話才不會造成受托方承擔(dān)增值稅。受托方要承擔(dān)的增值稅只是自己收取的手續(xù)費對應(yīng)的銷項稅額
2021 09/28 11:21
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