當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我物業(yè)公司去年10月開(kāi)了一張金額570的專(zhuān)票給開(kāi)發(fā)商,我公司未入賬,對(duì)方也未入賬抵扣,也沒(méi)有付款?,F(xiàn)協(xié)商由商戶直接付款給我公司(原來(lái)是商戶付開(kāi)發(fā)商,開(kāi)發(fā)商付我公司,我公司開(kāi)票給開(kāi)發(fā)商),隧于今年8月開(kāi)據(jù)紅沖發(fā)票給開(kāi)發(fā)商,現(xiàn)我要怎么處理這筆賬?分錄怎么做[抱拳][抱拳][抱拳]急



你好,先確認(rèn)這筆收入再?zèng)_紅這筆收入
2021 09/24 08:49

84785017 

2021 09/24 09:01
借:應(yīng)收賬款670
? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一物業(yè)費(fèi)633.3
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅6.7
確認(rèn)收入這樣做嗎?
那紅沖怎么做

小惑老師 

2021 09/24 09:07
你好,沖紅就把這個(gè)分錄用紅字表示
